Orden de Compra. Nº2394-353-AG24 "291- ADQUISICION MANTENCION Y REPARACION IMPRESORAS, PROGRAMA JUNJI VTF 24, SALA CUNA CIUDAD DE BARCELONA compra ágil: 2394-369-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2394-353-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 291- ADQUISICION MANTENCION Y REPARACION IMPRESORAS, PROGRAMA JUNJI VTF 24, SALA CUNA CIUDAD DE BARCELONA compra ágil: 2394-369-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999003000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 27930
Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WORKTEAMS
Razón Social WORKTEAMS SPA
R.U.T. 77.380.726-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WORKTEAMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101726
Mejoras de emulación de impresora1UnidadMANTENCION Y REPARACION IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
44101726
Mejoras de emulación de impresora1UnidadMANTENCION Y REPARACION IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M 454 DW  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
44101726
Mejoras de emulación de impresora1UnidadMANTENCION IMPRESORA EPSON L 6270  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 147.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.930
TOTAL OC $ 174.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.380.726-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.