|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4817-2554-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4817-108-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
16492 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.930.423-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 140 | Unidad | 040500010508 APOSITO MOLTOPREN ESTERIL 10X10CM., BLANCO, 0.5CM GROSOR APROX., EMPAQUE UNITARIO | APOSITO MOLTOPREN 10X10X 0.5 CMS, ESTERIL
|
$ 620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.800
|
$ 86.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.492
|
|
$ 103.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.