Orden de Compra. Nº
2934-22-AG25
"
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 2934-19-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2934-22-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS INSTITUCIONALES 2934-19-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Facturación
21 de mayo 440, Alhué
Comuna
Alhué
Impuesto
528219
Dirección de Envío de la Factura
21 de mayo 440, Alhué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Merchangifts
Razón Social
MERCHANGIFTS SPA
R.U.T.
77.569.515-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Merchangifts
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar
230
Botella
BOTELLA PERSONALIZADA ESTAMPADA (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA)
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 499.100
$ 499.100
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca
450
Unidad
CARNET DE ATENCION INTEGRAL (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA) - INTERIOR PAPEL BOND DE 80 GRS -IMPRESION 1/1, COLOR NEGRO -TAMAÑO 22 X 14 - 53 PAGINAS -TAPAS, IMPRESION FULL COLOR EN CARTULINA SOLIDA DE 240 GRS - CON MICA FRONTAL Y TRASERA, ANILLADO DOBLE ACERO (SE ADJUNTA FORMATO)
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 774.000
$ 774.000
44121701
Lápiz pasta
600
Unidad
LAPIZ PASTA INSTITUCIONALES PERSONALIZADO (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA) - TINTA AZUL
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETA INSTITUCIONAL TAMAÑO CARTA DE CARTON CON DOBLE BOLSILLO INTERNO (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA)
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
60101722
Libretas de notas
200
Unidad
LIBRETAS (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA) - TAPA DE CARTON RECICLADO, 50 HOJAS INTERIORES BLANCAS (CROQUERAS) - MEDIDA 9 X 14 CM - AREA DE IMPRESION 7,5 X 10 CM - DEBE INCLUIR CIERRE ELASTICADO DE COLOR Y BOLIGRAFO ECOLOGICO AL TONO
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
44112007
Buzón de sugerencias
9
Unidad
BUZON ACRILICO MURAL (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA) - DIMENSIONES: 28 CM ANCHO X 40 CM ALTO X 10,2 CM FONDO - BOLSILLO Y RANURA PARA FORMULARIO TAMAÑO CARTA 21,6 X 28 CM - FABRICADO EN ACRILICO CLEAR DE 4 MM - DEBE INCLUIR CHAPA CON SU RESPECTIVA LLAVE
$ 64.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.000
$ 576.000
53121501
Bolsos
300
Unidad
MORRAL PERSONALIZADO (SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA) -MEDIDAS 42X32 CM -MATERIAL TNT DE ALTA RESISTENCIA -COLOR CELESTE
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.000
$ 207.000
Total Neto
$ 2.780.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.219
TOTAL OC
$ 3.308.319
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.