Orden de Compra. Nº756-467-AG24 "SCO 2062 Mantenimiento completo para vehículo institucional asignado a la Secretaría Regional Ministerial de Economía de Ñuble generada por invitación a compra ágil: 756-105-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-467-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SCO 2062 Mantenimiento completo para vehículo institucional asignado a la Secretaría Regional Ministerial de Economía de Ñuble generada por invitación a compra ágil: 756-105-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3255 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 55290
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Roberto Andrés
Razón Social JOSE ROBERTO ANDRES SAN MARTIN VASQUEZ
R.U.T. 16.784.733-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Roberto Andrés
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101757
Accesorios de las bujías1Unidad no definidaDetalle del requerimiento: 1. Provisión y cambio de Aceite (10W40) 2. Provisión y cambio de Filtro de Aceite 3. Provisión y cambio de Filtro de Aire 4. Provisión y cambio de Filtro de Polen 5. Provisión y cambio de Bujías 6. Alineación y Balanceo 7. Lavado Full 8. Mano de Obra REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO  $ 291.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
Total Neto $ 291.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.290
TOTAL OC $ 346.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.784.733-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.