Orden de Compra. Nº1725-468-CM24 "Orden de Compra: 1725-468-CM24 - CONVENIO MARCO CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE SITIO WEB ACCIONA - ID 40597"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-468-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1725-468-CM24 - CONVENIO MARCO CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE SITIO WEB ACCIONA - ID 40597
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Uno N° 390, La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2788 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEURONET
Razón Social NEURONET SOLUCIONES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.
R.U.T. 77.077.350-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEURONET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-1-LR22
PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA 1 (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 15.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040.000 $ 15.040.000
Total Neto $ 15.040.000
Descuento $ 902.400
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 14.137.600

Justificación de exención de impuesto