Orden de Compra. Nº4076-80-SE25 "SERV. INSP. FUEL NOZZLES HELI. A109E PREF. AEREA"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. INSP. FUEL NOZZLES HELI. A109E PREF. AEREA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4076-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
Comuna Santiago
Impuesto 2397800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa a Costa.EIRL
Razón Social ALBERTO JAVIER RODRIGUEZ LAGO E.I.R.L.
R.U.T. 76.512.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Costa a Costa.EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131902
Helicóptero de transporte militar1UnidadMaterializar el servicio de inspección de fuel nozzles de helicóptero A109E, matrícula C-05 de cargo de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, conforme a bases de licitación.Materializar el servicio de inspección de fuel nozzles de helicóptero A109E, matrícula C-05 de cargo de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, conforme a bases de licitación. $ 12.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620.000 $ 12.620.000
Total Neto $ 12.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.397.800
TOTAL OC $ 15.017.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.