1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
511451-106-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 511451-112-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA COPAYAPU 485 |
Comuna |
Copiapó
|
Impuesto |
79420 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COPAYAPU 485 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-10-2024 |
|
Proveedor |
GRUPO CUNSA SPA |
Razón Social |
GRUPO CUNSA SPA
|
R.U.T. |
77.703.729-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GRUPO CUNSA SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121504
| Impresión tipográfica o impresión por serigrafía | 19 | Metro Cuadrado | Servicio de Polarizado, superficie :19 m2 e impresión de 2 logos en corte en sala 12. | |
$ 22.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 418.000
|
$ 418.000
|
|
Total Neto
|
$ 418.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.420
|
$ 497.420
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.