1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1237467-734-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
5664 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-859-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
David Cortés 1015, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
30336,16 |
Dirección de Envío de la Factura |
David Cortés 1015, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-11-2023 |
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Proveedor |
Inflables y Carritos Díaz |
Razón Social |
HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
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R.U.T. |
10.834.779-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inflables y Carritos Díaz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82131604
| Estudio fotográfico | 1 | Unidad | Servicio de cámara 360° por 2 horas para el día 30/1123 el liceo A-39 | |
$ 159.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.664
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$ 159.664
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Total Neto
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$ 159.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.336
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$ 190.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.