1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057379-490-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SILLÓN DENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - HSAP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057379-20-L123 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San Antonio de Putaendo |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO |
R.U.T. |
61.606.703-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO |
R.U.T. |
61.606.703-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región |
Comuna |
Putaendo |
Impuesto |
29133,27 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ELITEC SpA |
Razón Social |
ELITEC SPA
|
R.U.T. |
77.730.357-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ELITEC SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|