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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-60-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-33-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NICOLE EMILIA |
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Razón Social |
ISIMAR SPA
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R.U.T. |
76.654.077-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NICOLE EMILIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 5 | Global | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA
COTIZAR EL VALOR POR CADA VIAJE, CON CAPACIDAD MININA DE 4 M3.
INFORMAR TIEMPO DE EJECUCION
INFORMAR DOMICILIO DE LA EMPRESA | VALOR POR VIAJE $90.000 MÁS IVA |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.