1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2555-355-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CTA 4X4 DEPRIF SAE 262 COMBATE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2555-4-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IV Región - Oficina Regional de Coquimbo |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas - Coquimbo |
Comuna |
Coquimbo
|
Impuesto |
696741,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas - Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. |
Razón Social |
CIA DE LEASING TATTERSALL S A
|
R.U.T. |
96.565.580-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 4 | Unidad no definida | | MES DE DICIEMBRE OPERACIÓN BRIGADA
02 FRAY JORGE
01 MOLLE 11
01 MOLLE 12 |
$ 916.765,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 3.667.060
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$ 3.667.060
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Total Neto
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$ 3.667.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 696.741
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$ 4.363.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.