Orden de Compra. Nº3684-84-AG24 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FLOTA DE BUSES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-84-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FLOTA DE BUSES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia N°235
Comuna El Quisco
Impuesto 181957,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia N°235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA
R.U.T. 76.426.447-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías1Unidad no definidaVER BASES TÉCNICASLOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. FRANCIA 235, Y SUBIR FACTURA AL CORREO DTE@ELQUISCO.CL Y MGATICA@ELQUISCO.CL $ 937.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.669 $ 937.669
Total Neto $ 937.669
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 181.957
TOTAL OC $ 1.139.626


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.882.162-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.426.447-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.585.159-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.835.313-K Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.554.108-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.