1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3684-84-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FLOTA DE BUSES DAEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
Dirección de Facturación |
Av. Francia N°235 |
Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
181957,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francia N°235 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.426.447-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111704
| Cargadores de baterías | 1 | Unidad no definida | VER BASES TÉCNICAS | LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. FRANCIA 235, Y SUBIR FACTURA AL CORREO DTE@ELQUISCO.CL Y MGATICA@ELQUISCO.CL |
$ 937.669,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 937.669
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$ 937.669
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Total Neto
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$ 937.669
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 181.957
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$ 1.139.626
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.