Orden de Compra. Nº3483-176-AG24 "FP_MATERIALES TALLER DE TELECOMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-176-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra FP_MATERIALES TALLER DE TELECOMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO HA CONTESTADO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303256 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 232334,09
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soporte y comex SPA
Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T. 77.959.051-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162804
Topes de puerta14UnidadBISAGRA L55 21/2 BRDA BOLSA 2 UN  $ 1.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.894 $ 26.894
31162804
Topes de puerta9UnidadMANILLA 128MM NIQUEL CEPILALDO   $ 7.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.886 $ 68.886
31162806
Cubiertas de tornillos2UnidadCUBRE JUNTA DESNIVEL CAOBA TORNILLO HOLZTEK ESESOR DE 1,3 MM BORDES REDONDOS   $ 86.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.340 $ 172.340
31201608
Adhesivos de espuma6UnidadESPUMA NIVELADORA DE 3MM POR 10 MTS HOLZTEK   $ 6.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.762 $ 36.762
31162411
Anillos de retención9UnidadRETEN MAGNETICO CAFE 515.0 2 U   $ 12.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.485 $ 109.485
13101905
Melamina (MF)6UnidadTAPACANTO MELAMINA CEREZO ENCOLADO 21X0,5 MM 20MTS   $ 7.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
31162804
Topes de puerta6UnidadPISTON DE PUERTA SUPERIOR 120N DUCASSE 2X30CM GRIS DE ACERO   $ 8.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.314 $ 49.314
30191603
Piso del andamiaje26UnidadPISO VINILICO SPC MIDNIGHT DE 4,50MM X 2,5M2  $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.242 $ 60.242
13101905
Melamina (MF)5UnidadMELAMINA CEREZO 150MM DIMENSIONES 183X250  $ 75.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.750 $ 377.750
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTORNILLO YESO CARTÓN ROSCA GRUESA 6X1 1/4 250 UNIDADES   $ 44.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.463 $ 44.463
31163207
Chavetas de eje o de disco5UnidadDISCO DE CORTE UNIVERSAL DE 4,5" ACERO 115MMX1.2MMX22.23MMDISCO DE CORTE UNIVERSAL DE 4,5" ACERO 115MMX1.2MMX22.23MM $ 46.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.355 $ 230.355
Total Neto $ 1.222.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.334
TOTAL OC $ 1.455.145


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.