Orden de Compra. Nº1224957-956-AG24 "ALIMENTOS LJTM 1224957-858-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-956-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS LJTM 1224957-858-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 875 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 45823,06
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios L&F Spa
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios L&F Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA MANTEQUILLA 140 GRS  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA LIMON 140GRS  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA COCO 140 GRS  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA CHOCOLATE 140 GRS  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 450 ML.  $ 3.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.404 $ 15.404
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFE INSTANTANEO TRADICIONAL GRANULADO 420 GR  $ 10.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.736 $ 20.736
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40PackVASO DESECHABLE PLUMAVIT 300 ML X 25 UNIDADES  $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.320 $ 62.320
52151502
Platos desechables domésticos10PackPLATO PLASTICO MEDIANO BLANCO X 20 UNIDADES  $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570
52151503
Cubertería desechable doméstica20PackCUCHARA PLASTICA PARA TE O CAFE PAQUETE 100 UNIDADES  $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520 $ 37.520
14111705
Servilletas de papel20PackSERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 200 UNIDADES  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TE NEGRO EN BOLSITAS (100 BOLSITAS POR CAJA)  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadAZUCAR 1 KILO  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544
Total Neto $ 241.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.823
TOTAL OC $ 286.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto