Orden de Compra. Nº2280-278-SE24 "7, SP.94929 - GESTIÓN - LICEO BICENTENARIO, ADQ. MANTENCIÓN EXTINTORES PP. N°421-2022 - ID-1191380-20-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-278-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 7, SP.94929 - GESTIÓN - LICEO BICENTENARIO, ADQ. MANTENCIÓN EXTINTORES PP. N°421-2022 - ID-1191380-20-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 51110
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAS
NO SE RECEPCIONARAN FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILA ROSARIO
Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.356.363-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMANTENCIÓN EXTINTORES - RECARGA - EXTINTORES CERTIFICADOS SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO N°8809MANTENCIÓN EXTINTORES - RECARGA - EXTINTORES CERTIFICADOS SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO N°8809 $ 269.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
Total Neto $ 269.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.110
TOTAL OC $ 320.110