Orden de Compra. Nº1079967-360-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-297-COT24/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA SECCIÓN O.S.9 IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-360-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-297-COT24/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA SECCIÓN O.S.9 IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 133909,53
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION PASAJE 4 NRO. 3436 IQUIQUE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPDigital
Razón Social COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA
R.U.T. 76.799.430-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPDigital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113203
Kit de herramienta para computadores1Unidad no definidaCONFORME A ANEXO NRO. 1 ADJUNTO.  $ 704.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.787 $ 704.787
Total Neto $ 704.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.910
TOTAL OC $ 838.697


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.799.430-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.799.430-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.408.851-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.892.157-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.067.194-0 Ver adjunto