Orden de Compra. Nº1126922-2201-AG24 "RBD 22012 SEP PG02 COLACIONES SALIDA EDUCATIVA PARQUE ALERCE ANDINO LICEO PUNTA DE RIELES COMUNA DE LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2201-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 22012 SEP PG02 COLACIONES SALIDA EDUCATIVA PARQUE ALERCE ANDINO LICEO PUNTA DE RIELES COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2798
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 24320
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A orillas del rio
Razón Social A ORILLAS DEL RÍO SPA
R.U.T. 77.007.571-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A orillas del rio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua32UnidadColación consiste en: 1 jugo individual 200 ML 2 barra de cereal 1 fruta de estación 1 Sándwich jamón/queso (pan de molde) LAS COLACIONES DEBEN ESTAR EL DÍA 17-10 A LAS 08:00HRS EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALColación consiste en: 1 jugo individual 200 ML 2 barra de cereal 1 fruta de estación 1 Sándwich jamón/queso (pan de molde) LAS COLACIONES DEBEN ESTAR EL DÍA 17-10 A LAS 08:00HRS EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 128.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.320
TOTAL OC $ 152.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.007.571-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.