Orden de Compra. Nº1703-167-AG25 " Adquisicion de calzado de seguridad de hombre y mujer para funcionarios del HMSV"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-167-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de calzado de seguridad de hombre y mujer para funcionarios del HMSV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 693
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 44642,4
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hardtech
Razón Social HARDTECH SPA
R.U.T. 77.759.394-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hardtech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1Unidad1 par de zapatos de seguridad N°42 hombre adjunto detalles  $ 61.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.240 $ 61.240
53111602
Zapatos de mujer1Unidad1 par de zapatos de seguridad N°38 mujer adjunto detalle  $ 61.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.240 $ 61.240
53111601
Zapatos de hombre1Unidad1 par zapato de seguridad N° 39 mujer modelo oporto ct o equivalente   $ 56.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.240 $ 56.240
53111602
Zapatos de mujer1Unidad1 par zapato de seguridad N° 40 hombre modelo oporto ct o equivalente   $ 56.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.240 $ 56.240
Total Neto $ 234.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.642
TOTAL OC $ 279.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.