Orden de Compra. Nº1989-41-AG25 "Adquisición de artículos plásticos desde compra ágil: 1989-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos plásticos desde compra ágil: 1989-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 239419
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
TítuloDescripción
Entregar en Aeropuerto Diego Aracena de Iquique , bajo torre de control . Sr. Marcial Rojas Araya 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIMO SPA
Razón Social RIMO SPA
R.U.T. 77.903.721-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112108
Tambores metálicos18UnidadTambor plástico azul con boca (s) de 200 litros [ nuevo o usado , sin filtraciones y limpio] .Tambor plástico azul con boca (s) de 200 litros $ 34.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.100 $ 620.100
40142008
Mangueras para agua5UnidadManguera jardín reforzada con malla de 3/4 y 10O MTS Manguera jardín reforzada con malla de 3/4 y 10O MTS $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico6UnidadCaja plástica organizadora 120 lts Wenco o similar .Caja plástica organizadora 120 lts Wenco o similar $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
24111801
Depósitos10UnidadPapelero plástico del tipo vaivén de 60 litros .Papelero plástico del tipo vaivén de 60 litros $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.260.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.419
TOTAL OC $ 1.499.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.