Orden de Compra. Nº3613-115-SE24 "SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA CORTES (DAEM)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA CORTES (DAEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3613-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/DAEM del sistema smc .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna Vicuña
Impuesto 449294,04576
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
Razón Social PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
R.U.T. 17.409.717-8
Sucursal PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar368Unidad no definidaDESAYUNOS SERVIDOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.608 $ 618.487
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar368Unidad no definidaALMUERZOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.848 $ 1.236.975
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar303Unidad no definidaONCES SERVIDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.520 $ 254.622
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar303Unidad no definidaCENAS SERVIDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.520 $ 254.622
Total Neto $ 2.364.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.294
TOTAL OC $ 2.814.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.