Orden de Compra. Nº835727-365-AG23 "Adquisición de insumos varios, Convenio Biopsicosocial, Depto Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-365-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos varios, Convenio Biopsicosocial, Depto Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.099.135 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 73635,26
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores2Unidad no definidaLapices de colores tamaño jumboLapices de colores tamaño jumbo $ 6.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.070 $ 12.070
46182201
Cintas de apoyo para la espalda1Unidad no definidaParche leónParche león $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
12141901
Cloro Cl3UnidadBidones de cloro de 4 litrosBidones de cloro de 4 litros $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLimpia pisos de litroLimpia pisos de litro $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCrema CIFCrema CIF $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.136
30161701
Alfombrado5UnidadPag alfombra / tapete de goma eva 10 piezasPag alfombra / tapete de goma eva 10 piezas $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.950 $ 48.950
40101824
Calentador de cuarzo1UnidadEstufa híbrida gas / eléctricaEstufa híbrida gas / eléctrica $ 287.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.395 $ 287.395
Total Neto $ 387.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.635
TOTAL OC $ 461.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.