1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4086-581-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-554-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
Comuna |
Maullín
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Impuesto |
220400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ventas y Servicios |
Razón Social |
PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL
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R.U.T. |
76.473.617-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ventas y Servicios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101602
| Servicios de fiestas en carpas | 2 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CON PARED LATERAL, PISO E ILUMINACIÓN, MEDIDA 7X14 MTS.
DEBEN QUEDAR MONTADAS EL DÍA VIERNES 19 DE JULIO EN CARELMAPU ANTES DE LAS 12.00 HRS | |
$ 580.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160.000
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$ 1.160.000
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Total Neto
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$ 1.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.400
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$ 1.380.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.