1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3810-891-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE LAMINAS ADHESIVAS PARA MURO, SOLICITUD 702/25, COMUNICACIONES-ADMINISTRACION MUNICIPAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
Comuna |
Pichilemu
|
Impuesto |
23826 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRAPHOS |
Razón Social |
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA
|
R.U.T. |
77.502.531-K |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GRAPHOS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101304
| Adhesivos de fotografías | 2 | Unidad | LÁMINAS ADHESIVAS, CADA UNO DE 1,20 CM ANCHO X 3,70 CM ALTO, ADHESIVO MATE, LAMINADO, PARA MURO, AL MOMENTO DE ADJUDICAR SE COMPARTIRA EL DISEÑO DE LAS LAMINAS. | |
$ 59.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.400
|
$ 119.400
|
|
Total Neto
|
$ 119.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 6.000
|
IVA 19 %
|
$ 23.826
|
$ 149.226
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.