Orden de Compra. Nº4880-33-AG24 "SERVICIO DE LIMPIEZA ESPACIO CECREA "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4880-33-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA ESPACIO CECREA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes Antofagasta
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 178761,31
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Keep Room SpA
Razón Social KEEP ROOM SPA
R.U.T. 76.913.048-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Keep Room SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaFACTURA DEBERA INDICAR EL NUMERO D ELA ORDEN DE COMPRADE ACUERDO A COTIZACION 4880-20-COT24 $ 940.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.849 $ 940.849
Total Neto $ 940.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.761
TOTAL OC $ 1.119.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.133.928-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.913.048-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.167.993-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.669.997-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.801.301-0 Ver adjunto