Orden de Compra. Nº2069-6823-AG24 "AHF-CP-072024-INSUMOS CLINICOS JULIO-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6823-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra AHF-CP-072024-INSUMOS CLINICOS JULIO-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9456 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 305230,25
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral325Unidad2250070 BOLSA NUTRICION PARENTERAL 500 ML UNIDAD BOLSA NUTRICION PARENTERAL 500 ML UNIDAD (CAJA X 25 UNIDADES) $ 4.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.475 $ 1.606.475
Total Neto $ 1.606.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.230
TOTAL OC $ 1.911.705


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.582.310-7 Ver adjunto