1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2258-5532-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-802-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
89215,64 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SETEINH EIRL |
Razón Social |
ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL
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R.U.T. |
76.297.548-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SETEINH EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161632
| Unidad de hemodiálisis | 1 | Unidad | EQM-0254 Servicio coordinación y toma de muestra microbiológica de agua de diálisis (heterótrofos y endotoxinas) para 2
maquinas fressenius, debe incluir traslado aeropuerto y a laboratorio | EQM-0254 Servicio coordinación y toma de muestra microbiológica de agua de diálisis (heterótrofos y endotoxinas) para 2
maquinas fressenius, debe incluir traslado aeropuerto y a laboratorio |
$ 469.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.556
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$ 469.556
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Total Neto
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$ 469.556
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.216
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$ 558.772
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.