Orden de Compra. Nº3747-196-AG24 "MATERIALES PARA CONEXIONES DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. de Compra codigo: 3747-196-AG24 dirigida a Comercial Rotorua spa. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-151-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-196-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONEXIONES DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. de Compra codigo: 3747-196-AG24 dirigida a Comercial Rotorua spa. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-151-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 32028,3
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROTORUA
Razón Social Comercial Rotorua spa
R.U.T. 76.243.775-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROTORUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadCámara inalámbrica de Exterior EZVIZCámara inalámbrica de Exterior EZVIZ $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26121609
Cable de redes1Cajacable de Red CAT5e de 305 metroscable de Red CAT5e de 305 metros $ 64.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.570 $ 64.570
39121409
Conectores de cables eléctricos200UnidadConectores de Red RJ45 MachoConectores de Red RJ45 Macho $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
39121409
Conectores de cables eléctricos20Unidadcoplas de RJ45coplas de RJ45 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 168.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.028
TOTAL OC $ 200.598


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.243.775-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto