Orden de Compra. Nº1230760-33-SE23 "LEÑA CCR"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230760-33-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra LEÑA CCR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230760-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social Los Muermos
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS
R.U.T. 71.450.600-5
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS
R.U.T. 71.450.600-5
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 46
Comuna Los Muermos
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS HUMBERTO MANSILLA OJEDA
Razón Social LUIS HUMBERTO MANSILLA OJEDA
R.U.T. 12.344.259-8
Sucursal LUIS HUMBERTO MANSILLA OJEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos45UnidadVenta de leña CCRVenta de leña CCR $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700