Orden de Compra. Nº5424-94-CM25 "Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5424-94-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz 1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000005229 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. La Paz 1002
Comuna Santiago
Impuesto 330250,78
Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz 1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
PROTECTOR SOLAR WORKTEEN FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM5 (1922400) PROTECTOR SOLAR WORKTEEN FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM(1922400) PROTECTOR SOLAR WORKTEEN FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM310 (1946891) TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM(1946891) TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 5.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.450 $ 1.672.450
0
2239-9-LR22
LIMPIADOR DE PISOS VIRUTEX PRO CONCENTRADO MULTIUSO BIDÓN 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM10 (1911299) LIMPIADOR DE PISOS VIRUTEX PRO CONCENTRADO MULTIUSO BIDÓN 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1911299) LIMPIADOR DE PISOS VIRUTEX PRO CONCENTRADO MULTIUSO BIDÓN 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 4.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
0
2239-9-LR22
LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRUTEX ANTIGRASA CÍTRICO 750 ML UNIDAD REGIÓN RM4 (1909361) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRUTEX ANTIGRASA CÍTRICO 750 ML UNIDAD REGIÓN RM(1909361) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRUTEX ANTIGRASA CÍTRICO 750 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612
0
2239-9-LR22
ESPONJA VIRUTEX PRO ANATÓMICA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM10 (1903836) ESPONJA VIRUTEX PRO ANATÓMICA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM(1903836) ESPONJA VIRUTEX PRO ANATÓMICA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
Total Neto $ 1.738.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.251
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.068.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.