Orden de Compra. Nº1079486-147-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENCION SECCION CABALLADAS DEPENDIENTE DE LA 2DA. COMISARÍA COPIAPO. "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-147-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENCION SECCION CABALLADAS DEPENDIENTE DE LA 2DA. COMISARÍA COPIAPO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079486-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
Comuna Copiapó
Impuesto 1243779,9
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA
R.U.T. 76.902.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101905
Paneles modulares1UnidadCONFORME ANEXO REQUERIMIENTO N° 2CONFORME ANEXO REQUERIMIENTO N° 2 $ 6.546.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546.210 $ 6.546.210
Total Neto $ 6.546.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.243.780
TOTAL OC $ 7.789.990