Orden de Compra. Nº2310-45-AG25 "MATERIAL LIBRERÍA- MEMO N°5- BAJO LOS ROMEROS- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-18-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERÍA- MEMO N°5- BAJO LOS ROMEROS- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-18-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 633338,4
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1UnidadMATERIAL LIBRERÍA - ESC. BAJO LOS ROMEROS - OF. N°05 - SEGÚN ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y PLAZO DE ENTREGAMATERIAL LIBRERÍA- MEMO N°5- BAJO LOS ROMEROS- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-18-COT25 Orden de Compra 2310-45-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA $ 3.333.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333.360 $ 3.333.360
Total Neto $ 3.333.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.338
TOTAL OC $ 3.966.698


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.