Orden de Compra. Nº5124-60-AG25 "Insumos para soldar LBER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para soldar LBER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 20650,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA
Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA
R.U.T. 77.711.517-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura de estaño al 50%, carrete 500grs  $ 20.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.506 $ 20.506
23171506
Fluido de soldadura1UnidadPasta de soldar 250 grs  $ 4.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.501 $ 4.501
31191501
Papeles de lija5UnidadLija fierro N° 120  $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
23171504
Sopletes1UnidadSoplete gas butanocon chipero electrónico  $ 36.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.922 $ 36.922
23181604
Maquinaria para cortar1UnidadCortador cortatubos de bronce  $ 8.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.194 $ 8.194
31261601
Cascos y envolturas de plástico1UnidadManga plástica de polietileno 2x15mts transparente  $ 35.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.554 $ 35.554
Total Neto $ 108.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.651
TOTAL OC $ 129.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.