Orden de Compra. Nº3442-774-SE23 "REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO PLAZA LLICO Y ESTANQUE ACUMULADOR MUNICIPALIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-774-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO PLAZA LLICO Y ESTANQUE ACUMULADOR MUNICIPALIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 42694,14
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORREA CONSTRUCCIONES
Razón Social JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
R.U.T. 8.897.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORREA CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaLLAVE PVC (VALV) 20 MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
27112802
Hojas de sierra1Unidad no definidaHOJA SIERRA WURT  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40151510
Bombas de agua2Unidad no definidaBOMBA 0.5HP LEO  $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.286 $ 114.286
47131615
Escobillones2Unidad no definidaBARREHOJA C/MANGO LIOI VERDE MET  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON AGUA 3/4 X 10 MT   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaTERM PVC 32X1" HE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27121704
Uniones Hidráulicas3Unidad no definidaTEE PVC 20 MM  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaTUBO PVC 20MM X MT  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675 $ 675
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaADHESIVO TRAD. 60CC  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31231313
Tubería de plástico10Unidad no definidaTUBO PVC 32 MM C-10  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVE JARDIN 3/4  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
27121704
Uniones Hidráulicas3Unidad no definidaCODO PVC 20MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27121704
Uniones Hidráulicas4Unidad no definidaCOPLA PVC 20MM  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA FE 80  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
10171701
Herbicida de malezas2Unidad no definidaHERBICIDA RANGO FULL 1LT  $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.018
Total Neto $ 224.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.694
TOTAL OC $ 267.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.