Orden de Compra. Nº
3442-774-SE23
"
REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO PLAZA LLICO Y ESTANQUE ACUMULADOR MUNICIPALIDAD.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3442-774-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN SISTEMA DE RIEGO PLAZA LLICO Y ESTANQUE ACUMULADOR MUNICIPALIDAD.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 90
Comuna
Vichuquén
Impuesto
42694,14
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORREA CONSTRUCCIONES
Razón Social
JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
R.U.T.
8.897.850-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CORREA CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
LLAVE PVC (VALV) 20 MM
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
HOJA SIERRA WURT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40151510
Bombas de agua
2
Unidad no definida
BOMBA 0.5HP LEO
$ 57.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.286
$ 114.286
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
BARREHOJA C/MANGO LIOI VERDE MET
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad no definida
TEFLON AGUA 3/4 X 10 MT
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
TERM PVC 32X1" HE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
TEE PVC 20 MM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TUBO PVC 20MM X MT
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675
$ 675
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
ADHESIVO TRAD. 60CC
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31231313
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
TUBO PVC 32 MM C-10
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.610
$ 33.610
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVE JARDIN 3/4
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
CODO PVC 20MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad no definida
COPLA PVC 20MM
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
LIJA FE 80
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
10171701
Herbicida de malezas
2
Unidad no definida
HERBICIDA RANGO FULL 1LT
$ 21.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.018
$ 42.018
Total Neto
$ 224.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.694
TOTAL OC
$ 267.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.