Orden de Compra. Nº
1079967-453-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-123-LE24, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA ZONA TARAPACÁ
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-453-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-123-LE24, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA ZONA TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1079967-123-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
1696700
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BULNES 404, IQUIQUE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOBRE RUEDAS
Razón Social
SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORTE SPA
R.U.T.
77.043.531-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOBRE RUEDAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121501
Aceite de motor
7
Tambor
MOBIL SUPER 3000 XE4 5W-30, 208 LITROS
Detalle Adjunto
$ 1.090.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.630.000
$ 7.630.000
25174004
Refrigerante de motor
10
Unidad
MOBIL PERMAZONE 50/50, 19LT
Detalle Adjunto
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
25174004
Refrigerante de motor
10
Unidad
MOBIL MINIG COOLANT 50% 19LT
Detalle Adjunto
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
Total Neto
$ 8.930.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.696.700
TOTAL OC
$ 10.626.700