Orden de Compra. Nº1755-83-AG25 "INSUMOS ALIMENTACION. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL014_EDUC25_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL014_EDUC25_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 104549,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL STOCK
Razón Social DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA
R.U.T. 76.439.142-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL STOCK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te4Caja100 BOLSAS C/C. SE SUGIERE LIPTON NEGRO ROYAL CEYLAN.  $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4BolsaAZUCAR BLANCA GRANULADA 5K C/B. SE SUGIERE MARCA IANSA.  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BotellaENDULZANTE LIQUIDO NATURALIST STEVIA. 250ML C/B.  $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12BolsaMILO ACTIV-GO. 1000 GRS C/B.  $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
50201709
Café instantáneo30Tarro400 GRS. SE SUGIERE NESCAFE TRADICION  $ 12.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.400 $ 368.400
50201709
Café instantáneo6Tarro100 GRS. SE SUGIERE GOLD DESCAFEINADO  $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.180
Total Neto $ 550.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.549
TOTAL OC $ 654.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.