Orden de Compra. Nº3764-1026-AG24 "COMPRA DE COLACIONES - PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-644-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-1026-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES - PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-644-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212201001 Y 11405-87 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 117682,77
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tentaciones de karla
Razón Social TENTACIONES DE KARLA SPA
R.U.T. 77.522.697-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tentaciones de karla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalCOMPRA DE COLACIONES PARA EJECUCION DE PROGRAMA 4 A 7, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 619.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.383 $ 619.383
Total Neto $ 619.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.683
TOTAL OC $ 737.066


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.522.697-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.969.119-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.464.849-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.