Orden de Compra. Nº2728-5-AG25 "Insumos de aseo, generada por invitación a compra ágil: 2728-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2728-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo, generada por invitación a compra ágil: 2728-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.502-8
Dirección de Facturación Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal
Comuna San Carlos
Impuesto 104255,85
Dirección de Envío de la Factura Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción15BidónJabón liquido hipoalergénico de 5 litros  $ 10.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.975 $ 156.975
47131803
Desinfectantes domésticos45BidónCloro liquido al 5% de litros   $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónLimpia pisos de 5 litros (Variedad de aromas)  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060
53131606
Desodorantes30UnidadDesodorante ambiental (Variedad olores)  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
10191509
Insecticidas20UnidadInsecticida multipropósito en aerosol  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.060 $ 31.060
14111704
Papel higiénico40PaquetePapel higiénico de 500 metros x 4 rollos  $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
14111704
Papel higiénico15PaquetePapel higiénico doble hoja x 4 rollos  $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180
Total Neto $ 533.715
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 104.256
TOTAL OC $ 652.971


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.