1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075337-842-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
csg Compra de Oftalmología (ROLLO PAPEL TERMOSENSIBLE DE 5.7 X 25 MT) Marzo 2024 desde compra ágil: 1075337-366-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicio |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL |
R.U.T. |
61.602.222-9 |
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
Comuna |
Angol |
Impuesto |
247000 |
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS GARRIDO SPA |
Razón Social |
GARRIDO ALTAMIRANO SPA
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R.U.T. |
77.034.565-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GARRIDO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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