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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2086-9-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2086-6-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
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R.U.T. |
61.606.203-4 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA S/N |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
21874,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
Altared Ingenieria |
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Razón Social |
MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.274.505-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Altared Ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201402
| Tarjetas de módulo de memoria | 1 | Unidad | Modulo UBIQUITI SFP+10G RJ45 para el equipo Ubiquiti UDM-PRO con las siguientes características:
Compatible con velocidades de hasta 10Gbps, Modelo UF-RJ45-10G, Conector RJ45.
-Proveedor debe adjuntar ficha técnica, imagen del producto y cotización en donde se incluya el valor de envió.
-Se adjunta imagen de muestra.
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$ 115.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.128
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$ 115.128
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Total Neto
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$ 115.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.874
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$ 137.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.