1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1000813-398-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FI_ ADQUISICION DE ARIDOS PARA SER EMPLEADOS EN EL PABELLON DE SUBOFICIALES CUARTEL PATAGONIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
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R.U.T. |
61.999.040-4 |
Dirección de Facturación |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
118896,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VENTIA SPA |
Razón Social |
VENTIA SPA
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R.U.T. |
77.798.686-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTIA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| ÁRIDO - GRAVA METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN XII | 30 | | (2070441) ÁRIDO - GRAVA METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN XII | (2070441) ÁRIDO - GRAVA METRO CUBICO UNIDAD REGIÓN XII ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; JORGE MONTT 098 EX REGTO PATAGONIA |
$ 20.859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.770
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$ 625.770
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Total Neto
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$ 625.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.896
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 744.666
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.