1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2421-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-06-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
REP. CAMIONETA M-11 DIDECO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
18383,83 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servimaq s.a. |
Razón Social |
SERVIMAQ S A
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R.U.T. |
79.649.970-2 |
Sucursal |
Servimaq s.a. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 2 | Unidad | | CAMBIO CABLES BUJIAS |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 1 | Unidad | | MANILLA INTERIOR PUERTA CHOFER (A PEDIDO EN SANTIAGO) |
$ 2.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.671
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$ 2.671
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25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 1 | Juego | | CABLE BUJIAS (IMPORTACION) |
$ 56.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.086
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$ 56.086
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Total Neto
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$ 96.757
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.384
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$ 115.141
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.