1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1163-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-09-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
Carro transporte material limpio CAV |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
94990,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMW |
Razón Social |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
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R.U.T. |
77.714.930-k |
Sucursal |
AMW |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192404 2239-8-LP14
| Carros médicos o accesorios | 1 | | (1151516 )CARRO CURACIÓN - HMS-CTR001 45 KG 80 X 50 X 95 CM 1174023 | (1151516) CARRO CURACIÓN - HMS-CTR001 45 KG 80 X 50 X 95 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 505.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 505.000
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$ 505.000
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Total Neto
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$ 505.000
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Descuento
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$ 5.050
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.990
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 594.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.