1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2761-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
07-08-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO TALLADO EN MADERA LOGO CORPORATIVO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
266000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
talleres 11 |
Razón Social |
JOSE EDUARDO REYES AGUERO
|
R.U.T. |
10.036.114-0 |
Sucursal |
talleres 11 |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60124102
| Productos de artesanía multicultural | 1 | Disco | SERVICIO TALLADO EN MADERA NATIVA DE LOGO CORPORATIVO MUNICIPAL | SERVICIO TALLADO EN MADERA NATIVA DE LOGO CORPORATIVO MUNICIPAL |
$ 1.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.400.000
|
$ 1.400.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.400.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 266.000
|
$ 1.666.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.