1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1492-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-11-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RELATORÍA JORNADA DE CAPACITACIÓN C. CARMELA CARVAJAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Espiral Capacitacion |
Razón Social |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPIRAL SPA
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R.U.T. |
76.293.776-k |
Sucursal |
Espiral Capacitacion |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 50 | | (1526328 )CURSO GENERAL - TALLER DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPOS DE TRABAJO VALOR ALUMNO 1528207 | (1526328) CURSO GENERAL - TALLER DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPOS DE TRABAJO VALOR ALUMNO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 618.550
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$ 618.550
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Total Neto
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$ 618.550
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Descuento
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$ 18.557
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 599.993
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.