Orden de Compra. Nº
2324-1155-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-226-LE10
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1155-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-226-LE10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-226-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
283449,79
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BOBERCK LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA
R.U.T.
76.072.224-3
Sucursal
BOBERCK LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer
8
Unidad
PARKAS MUJER,
$ 46.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.800
$ 375.800
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre
19
Unidad
PARKAS VARON,
$ 58.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.116.041
$ 1.116.041
Total Neto
$ 1.491.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 283.450
TOTAL OC
$ 1.775.291