1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-937-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-08-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO EQUIPO SALUD PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-08-2017 |
|
Proveedor |
TAXI PETROHUE LIMITADA |
Razón Social |
TRANSPORTES PABLO VIDAL NAVARRO LIMITADA
|
R.U.T. |
76.384.260-6 |
Sucursal |
TAXI PETROHUE LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804 2239-10-LP14
| Servicios de taxi | 40000 | | (1381985) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG X REGIÓN 1408485 | (1381985) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000.000
|
$ 6.000.000
|
|
Total Neto
|
$ 6.000.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 6.000.000
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.