Orden de Compra. Nº
2332-1200-SE14
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ADQUISICION INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE-2014
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1200-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE-2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
23807
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T.
85.462.700-7
Sucursal
BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102707
Gluconato de clorhexidina
70
Frasco
CLORHEXIDINA COLUTORIO 0,12 %
CLORHEXIDINA COLUTORIO 0,12 %
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.300
$ 125.300
Total Neto
$ 125.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.807
TOTAL OC
$ 149.107