Orden de Compra. Nº4374-207-SE19 "Contratación de Almuerzo día del Funcionario"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4374-207-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Almuerzo día del Funcionario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
R.U.T. 72.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2575
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins
R.U.T. 72.240.400-9
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n
Comuna Rancagua
Impuesto 436226,268624
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arturo Luis
Razón Social BAEZA Y GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.291.152-3
Sucursal Arturo Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario111Global   $ 20.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.924 $ 2.295.928
Total Neto $ 2.295.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 436.226
TOTAL OC $ 2.732.154