Orden de Compra. Nº
2595-1003-SE12
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PREMISO FIESTA DE LA PRIMAVERA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2595-1003-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
PREMISO FIESTA DE LA PRIMAVERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Dieciocho Nº 720
Comuna
Parral
Impuesto
9356,30243
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dominique
Razón Social
VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA
R.U.T.
9.423.794-7
Sucursal
Dominique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
1
Unidad no definida
ADQUISICION DE PREMIOS PARA CONCURSANTES FIESTA DE LA PRIMAVERA EL DIA 24.11.2012, EN PLAZA DE ARMAS (3-8-1) PRODUCTO REFERENCIAL.
ADQUISICION DE PREMIOS PARA CONCURSANTES FIESTA DE LA PRIMAVERA EL DIA 24.11.2012, EN PLAZA DE ARMAS (3-8-1) PRODUCTO REFERENCIAL.
$ 49.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.244
$ 49.244
Total Neto
$ 49.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.356
TOTAL OC
$ 58.600