1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-812-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
14-03-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO SALA CUNA P/HIJOS FUNC. MUNICIPALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Marcia del Pilar Vargas Velasquez |
Razón Social |
MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ
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R.U.T. |
7.069.944-3 |
Sucursal |
Marcia del Pilar Vargas Velasquez |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013
| SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013
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$ 2.188.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.188.773
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$ 2.188.773
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Total Neto
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$ 2.188.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.188.773
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.